KPMG
- Auditeur senior expérimenté (finances et comptable et conseil)
Courbevoie
2008 - 2012
Année 2008 Auditeur Débutant
- Audit du processus de la trésorerie (Revue du dispositif du contrôle interne, validation des états de rapprochement bancaire, les PV de caisse, les financements bancaires)
- Audit de la section des impôts et taxes (Revue du dispositif du contrôle interne, validation des déclarations fiscales par rapport à la comptabilité, analyse des d'éventuel redressement fiscal)
- Audit de la section des ressources humaines (Revue de la procédure du recrutement, préparation de la paie, comptabilisation de la paie, une revue analytique des variation entre deux périodes)
- Audit de la section des immobilisations (Revue de la procédure de gestion des immobilisations, acquisitions, calcul des amortissements, revue des cessions, une revue analytique des variation entre deux périodes)
- Réalisation d'une revue analytique globale sur les comptes des sections traitées (trésorerie, personnel, impôts et taxes, immobilisations)
- Rédaction des papiers de travail pour les différentes sections traitées
- Participation à la rédaction du rapport d'audit final
Année 2009 Auditeur Confirmé :
- Audit des différents processus déjà traités en 2008 (Trésorerie, Impôts et taxes, Personnel, Immobilisations)
- Audit de la section des achats et services (Revue du dispositif du contrôle interne, validation de la procédure du choix des fournisseurs, validation des factures des fournisseurs, comptabilisation, effectuer des tests analytiques, revue analytique des principales variations)
- Audit du processus de gestion des stocks (Revue du dispositif du contrôle interne au niveau de la gestion des stocks, valorisation des entrées en stocks, stocks en cours, stocks de produits finis, comptabilisation des stocks, inventaire physique et son rapprochement de la comptabilité ; une revue analytique des variation entre
deux périodes données)
- Rédaction des papiers de travail pour les différentes sections traitées
- Participation à la rédaction du rapport d'audit final
Année 2010 Auditeur Senior chef de mission d'audit :
- Responsable de mission d'audit financier;
- Audit des différents processus déjà traités en 2008 et 2009 (Trésorerie, Impôts et taxes, Personnel, Immobilisations, achats, stocks)
- Audit du processus des ventes (Revue du dispositif du contrôle interne des ventes et chiffre d'affaires, validation de la procédure des ventes, reconnaissance du chiffre d'affaires, valorisation du chiffre d'affaire,comptabilisation, Cut off des ventes, revue analytique détaillée des ventes par produit);
- Audit de la section des créances (Revue du dispositif du contrôle interne au niveau du suivi des créances clients, procédure de circularisation des clients, valorisation des créances, provision des créances douteuses, comptabilisation, revue analytique détaillée des ventes par produit).
- Rédaction des papiers de travail pour les différentes sections traitées
- Rédaction du rapport d'audit et établissement des états financiers et reporting Groupe
Année 2011 Auditeur Senior Expérimenté chef de mission d'audit :
- Chef de mission d'audit et contrôle financier et comptable
- Management d'une équipe d'audit de (04) à (05) personnes (Planification et organisation, participation aux travaux, et rédaction des rapports).
- Analyse financière et revue analytique des états financiers (Bilan, comptes de résultats, Annexes)
- Validation et certification des reporting financier (IFRS, HFM, SCF, PCG)
- Revue du dispositif de contrôle interne de tous les processus : Ventes, Achats e Stocks,Trésorerie, Ressources humaines, Taxes ;; ; (Revue des procédures, Conception des contrôles internes, test d'efficacité opérationnelle des contrôles, Recommandations, et suivi de leur application).
- Rédaction des procédures pour les différents process : Ventes, Achats et stocks, Trésorerie;